职位描述
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工作职责:
1、协助建立、完善和维护公司内部审计体系,修订补充内部审计相关制度和工作流程;
2、根据公司制度和管理需要,对重大采购项目等进行过程监督;
3、参与招标采购过程,根据业务相关流程及审计监督清单,对合规风险进行干预;
4、对公司内可能发生舞弊的业务进行风险评估,视评估情况进行审计调查,对收到的投诉,协助进行调查;
5、根据公司审计制度和管理需要,协助开展与之相适应的定期或不定期业务审计、经营管理审计与专项审计;
6、根据审计工作计划完成审计项目,撰写审计报告,并对各项审计、调查及监督工作议定的整改事项进行跟进。
任职要求:
1、本科及以上学历,财务、审计、数学、统计或航空相关专业等;
2、了解审计工作方法,具备数据整理和分析能力;
3、具备5年以上会计师事务所工作经历或有5年以上内部审计经历。主持过审计项目或在审计项目中担任重要职责。
4、要求大学英语四级及以上,六级优先;计算机特长(编程,数据分析较好)者为优,如计算机二级,熟练使用SAP软件等。
5、敬业、能够承受一定工作压力,具备较强沟通能力和持续学习意愿,具有较强的逻辑和表达能力。
工作地点
地址:深圳宝安区深圳-宝安区广东-深圳市-宝安区
求职提示:用人单位发布虚假招聘信息,或以任何名义向求职者收取财物(如体检费、置装费、押金、服装费、培训费、身份证、毕业证等),均涉嫌违法,请求职者务必提高警惕。
职位发布者
HR
顺丰航空有限公司
- 交通·运输·物流
- 200-499人
- 私营·民营企业
- 宝安国际机场航站四路1111号